多繳營業(yè)稅款退稅會(huì)計(jì)分錄(稅務(wù)退稅的會(huì)計(jì)處理方法)
多繳營業(yè)稅款退稅會(huì)計(jì)分錄
多繳營業(yè)稅款指的是企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi),按照稅務(wù)部門的要求繳納的營業(yè)稅款高于其實(shí)際需要繳納的金額。當(dāng)企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己多繳納了營業(yè)稅款時(shí),可以向稅務(wù)部門申請(qǐng)退稅。下面是關(guān)于多繳營業(yè)稅款退稅的會(huì)計(jì)分錄。
假設(shè)企業(yè)A在某一季度應(yīng)該繳納營業(yè)稅款1000元,但由于某種原因多繳納了200元。企業(yè)A在發(fā)現(xiàn)多繳稅款后,向稅務(wù)部門申請(qǐng)退稅。以下是多繳營業(yè)稅款退稅的會(huì)計(jì)分錄:
1. 當(dāng)企業(yè)發(fā)現(xiàn)多繳納營業(yè)稅款時(shí):
借:應(yīng)付稅費(fèi)-營業(yè)稅款 200
貸:銀行存款或現(xiàn)金 200
2. 當(dāng)企業(yè)收到稅務(wù)部門退稅的款項(xiàng):
借:銀行存款或現(xiàn)金 200
貸:應(yīng)付稅費(fèi)-營業(yè)稅款 200
以上的會(huì)計(jì)分錄表示,企業(yè)將多繳納的營業(yè)稅款從應(yīng)付稅費(fèi)-營業(yè)稅款科目中減少,同時(shí)增加銀行存款或現(xiàn)金科目。
需要注意的是,具體的多繳營業(yè)稅款退稅會(huì)計(jì)分錄可能會(huì)根據(jù)企業(yè)的具體情況而有所不同。但總體來說,多繳稅款的會(huì)計(jì)分錄會(huì)涉及應(yīng)付稅費(fèi)-營業(yè)稅款和銀行存款或現(xiàn)金兩個(gè)科目之間的調(diào)整。






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